Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2008 N 405 "О внесении ИЗМЕНЕНИЙ и ДОПОЛНЕНИЙ в Постановление АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 15.08.2007 N 403 "Об УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ на 2008 - 2010 ГОДЫ"

Архив



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2008 г. N 405



О внесении ИЗМЕНЕНИЙ и ДОПОЛНЕНИЙ в ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 15.08.2007 N 403 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА

2008 - 2010 ГОДЫ"



В целях приведения ресурсного обеспечения муниципальных целевых программ в соответствие с решением сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.07.2008 N 891-88, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Муниципальную целевую программу "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15 августа 2007 г. N 403 (в редакции постановления Администрации г. Улан-Удэ от 05.12.2007 N 640):

1.1. Паспорт Программы изложить согласно приложению N 1.

1.2. Раздел 4 "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2.

1.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3.

1.4. Раздел 8 "План мероприятий Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." изложить в новой редакции согласно приложению N 4.

1.5. Раздел 9 "Показатели и индикаторы Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5.

1.6. Раздел 10 "Расписание финансирования Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." изложить в новой редакции согласно приложению N 6.

1.7. Раздел 11 "Бюджетная заявка на финансирование по статье бюджета "Муниципальная целевая программа "Повышение качества транспортного обслуживания населения на 2008 - 2010 гг." исключить.



Мэр г. Улан-Удэ

Г.А.АЙДАЕВ











Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 18.08.2008 N 405



ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ на 2008 -

2010 ГГ."



----------------------T---------------------------------------------------¬
¦Наименование         ¦"Повышение качества транспортного обслуживания     ¦
¦Программы            ¦населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг."          ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Дата принятия решения¦Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от          ¦
¦о разработке         ¦23.04.2007 N 383-р                                 ¦
¦Программы            ¦                                                   ¦
¦(наименование и N    ¦                                                   ¦
¦соответствующего     ¦                                                   ¦
¦нормативного акта)   ¦                                                   ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Заказчик (заказчик-  ¦Комитет производственных технологий и              ¦
¦координатор)         ¦предпринимательства                                ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Основные разработчики¦Управление транспорта и связи                      ¦
¦Программы            ¦                                                   ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Цель Программы       ¦Повышение качества транспортного обслуживания      ¦
¦                     ¦населения г. Улан-Удэ                              ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Задачи Программы     ¦- обеспечение общедоступности транспортных услуг   ¦
¦                     ¦населению;                                         ¦
¦                     ¦- строительство и реконструкция инженерных         ¦
¦                     ¦сооружений городского электрического транспорта;   ¦
¦                     ¦- оптимизация маршрутной сети и диспетчерский учет ¦
¦                     ¦городского пассажирского транспорта;               ¦
¦                     ¦- модернизация и капитальный ремонт подвижного     ¦
¦                     ¦состава городского пассажирского транспорта;       ¦
¦                     ¦- совершенствование организации управления         ¦
¦                     ¦городским пассажирским транспортом                 ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы        ¦2008 - 2010 гг.                                    ¦
¦реализации Программы ¦                                                   ¦
¦(подпрограмм)        ¦                                                   ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Исполнители          ¦Управление транспорта и связи                      ¦
¦подпрограмм и        ¦                                                   ¦
¦основных мероприятий ¦                                                   ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Объемы и источники   ¦Финансирование мероприятий Программы осуществляется¦
¦финансирования       ¦за счет средств республиканского и городского      ¦
¦                     ¦бюджетов.                                          ¦
¦                     ¦Общий объем финансирования Программы составляет    ¦
¦                     ¦15,1 млн. рублей                                   ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные   ¦- повышение качества и культуры транспортного      ¦
¦результаты реализации¦обслуживания населения городским пассажирским      ¦
¦Программы            ¦транспортом;                                       ¦
¦                     ¦- транспортное обслуживание социально незащищенных ¦
¦                     ¦категорий населения;                               ¦
¦                     ¦- обслуживание населения на сезонных (дачных       ¦
¦                     ¦маршрутах);                                        ¦
¦                     ¦- развитие окраинных поселков и микрорайонов города¦
¦                     ¦за счет оптимизации действующих маршрутов          ¦
¦                     ¦городского пассажирского транспорта;               ¦
¦                     ¦- повышение качества и безопасности перевозок на   ¦
¦                     ¦городском электрическом транспорте;                ¦
¦                     ¦- обновление подвижного состава;                   ¦
¦                     ¦- усиление контроля за работой частных перевозчиков¦
¦                     ¦по расписанию и соблюдению норм безопасности       ¦
¦                     ¦перевозки пассажиров;                              ¦
¦                     ¦- оптимизация количества подвижного состава по     ¦
¦                     ¦маршрутам                                          ¦
L---------------------+----------------------------------------------------










Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 18.08.2008 N 405



4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Программа является комплексной и консолидирует основные мероприятия по развитию городского пассажирского транспорта. При этом комплексность Программы означает, что определенная часть мероприятий, обозначенных данной Программой, финансируется за счет других программ и бюджетных источников.

4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию и капитальный ремонт подвижного состава пассажирского транспорта:

1. Модернизация муниципального пассажирского транспорта: приобретение автобусов и трамваев.

2. Капитальный ремонт муниципального подвижного состава.

4.2. Мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию инженерных сооружений городского электрического транспорта:

1. Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, стрелочных переводов.

2. Телемеханизация тяговых подстанций.

3. Проектирование и строительство конечной диспетчерской станции "Шишковка" (диспетчерский пункт, отстойные пути, остановочный павильон).

4.3. Мероприятия, направленные на совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом:

1. Обследование пассажиропотоков в г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города.

2. Организация центрального диспетчерского управления и контроля за работой городского пассажирского транспорта.

3. Организация работы сектора контроля и безопасности пассажирских перевозок отдела транспорта.

4. Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса").

5. Обустройство остановок расписаниями движения пассажирского транспорта.

6. Освещение деятельности по реформированию городского пассажирского транспорта в средствах массовой информации.

7. Прочие мероприятия (организация транспортного обслуживания социальных и праздничных мероприятий, проведение соревнований, автогонок на призы мэра г. Улан-Удэ, проведение профессиональных праздников и т.д.).











Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 18.08.2008 N 405



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ



При планировании ресурсного обеспечения Программы необходимо учитывать реальную ситуацию в финансово-бюджетной сфере, высокую социальную значимость проблемы. Городской пассажирский транспорт остается и будет оставаться важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность горожан. Для большей части населения городской пассажирский транспорт является единственным средством передвижения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

Объем финансирования Программы составляет 15,1 млн. рублей.



Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 18.08.2008 N 405



8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ на 2008 -

2010 ГГ."



-----T-----------------T--------T--------------------T------------------T-----------------------T------T------T------¬
¦    ¦   Мероприятия   ¦Код     ¦      Главный       ¦    Ожидаемый     ¦  Объемы и источники   ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦    ¦                 ¦экономи-¦   распорядитель    ¦    результат     ¦    финансирования,    ¦  г.  ¦  г.  ¦  г.  ¦
¦    ¦                 ¦ческой  ¦ бюджетных средств  ¦                  ¦       тыс. руб.       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦класси- ¦                    ¦                  ¦                       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦фикации ¦                    ¦                  ¦                       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦расходов¦                    ¦                  ¦                       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦бюджета ¦                    ¦                  ¦                       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+--------+--------------------+------------------+-----------------------+------+------+------+
¦1. Модернизация и капитальный ремонт подвижного состава пассажирского транспорта                                    ¦
+----T-----------------T--------T--------------------T------------------T---------------T-------T------T------T------+
¦1.1.¦Модернизация     ¦        ¦Комитет по          ¦Повышение         ¦Итого:         ¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦муниципального   ¦        ¦управлению          ¦безопасности,     +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦пассажирского    ¦        ¦имуществом и        ¦удобства и        ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦транспорта:      ¦        ¦землепользованию    ¦комфорта проезда  ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦приобретение     ¦        ¦                    ¦на городском      ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦автобусов и      ¦        ¦                    ¦пассажирском      +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦трамваев         ¦        ¦                    ¦транспорте,       ¦Республиканский¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦снижение нагрузки ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦на улично-дорожную+---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦сеть              ¦Местный бюджет ¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+--------+--------------------+                  +---------------+-------+------+------+------+
¦1.2.¦Капитальный      ¦        ¦Комитет             ¦                  ¦Итого:         ¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦ремонт           ¦        ¦производственных    ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦муниципального   ¦        ¦технологий и        ¦                  ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦пассажирского    ¦        ¦предпринимательства ¦                  ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦подвижного       ¦        ¦                    ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦состава          ¦        ¦                    ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  ¦Республиканский¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  ¦Местный бюджет ¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦        ¦                    ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+--------+--------------------+------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦2. Строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта                         ¦
+----T-----------------T---------T-------------------T------------------T---------------T-------T------T------T------+
¦2.1.¦Реконструкция    ¦         ¦Комитет            ¦Обеспечение       ¦Итого:         ¦ 4180,0¦  -   ¦1930,0¦2250,0¦
¦    ¦трамвайных путей,¦         ¦производственных   ¦безопасности      +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦контактной линии,¦         ¦технологий и       ¦пассажирских      ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦стрелочных       ¦         ¦предпринимательства¦перевозок на      ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦переводов        ¦         ¦                   ¦городском         ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦электрическом     +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦транспорте        ¦Республиканский¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Местный бюджет ¦ 4180,0¦  -   ¦1930,0¦2260,0¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+---------+-------------------+------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦2.2.¦Телемеханизация  ¦         ¦Комитет            ¦Повышение качества¦Итого:         ¦ 1600  ¦  -   ¦ 800  ¦ 800  ¦
¦    ¦тяговых          ¦         ¦производственных   ¦транспортного     +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦подстанций       ¦         ¦технологий и       ¦обслуживания      ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦предпринимательства¦населения         ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦городским         ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦электрическим     +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦транспортом:      ¦Республиканский¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦обеспечение       ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦бесперебойности   +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦работы городского ¦Местный бюджет ¦ 1600  ¦  -   ¦ 800  ¦ 800  ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦электрического    +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦транспорта        ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+---------+-------------------+                  +---------------+-------+------+------+------+
¦2.3.¦Проектирование и ¦         ¦Комитет по         ¦                  ¦Итого:         ¦ 5307,3¦5307,3¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦строительство    ¦         ¦строительству      ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦конечной станции ¦         ¦                   ¦                  ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦"Шишковка"       ¦         ¦                   ¦                  ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦(диспетчерский   ¦         ¦                   ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦пункт, отстойные ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦пути,            ¦         ¦                   ¦                  ¦Республиканский¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦остановочный     ¦         ¦                   ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦павильон)        ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Местный бюджет ¦ 5307,3¦5307,3¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+---------+-------------------+------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦3. Совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом                                      ¦
+----T-----------------T---------T-------------------T------------------T---------------T-------T------T------T------+
¦3.1.¦Обследование     ¦         ¦Комитет            ¦Повышение качества¦Итого:         ¦ 2635,1¦2635,1¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦пассажиропотоков ¦         ¦производственных   ¦транспортного     +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦в г. Улан-Удэ и  ¦         ¦технологий и       ¦обслуживания      ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦оптимизация      ¦         ¦предпринимательства¦населения,        ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦маршрутной сети  ¦         ¦                   ¦безопасности      ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦города           ¦         ¦                   ¦дорожного         +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦движения, снижение¦Республиканский¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦нагрузки на дороги¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦города            +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Местный бюджет ¦ 2635,1¦2635,1¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+---------+-------------------+------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦3.2.¦Проведение       ¦         ¦Комитет            ¦Повышение качества¦Итого:         ¦  100  ¦  30  ¦  30  ¦  40  ¦
¦    ¦конкурсов        ¦         ¦производственных   ¦и безопасности    +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦профессионального¦         ¦технологий и       ¦перевозки         ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦мастерства (в    ¦         ¦предпринимательства¦пассажиров        ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦т.ч. на звание   ¦         ¦                   ¦водителями        ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦"Лучший водитель ¦         ¦                   ¦пассажирского     +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦автобуса")       ¦         ¦                   ¦транспорта        ¦Республиканский¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Местный бюджет ¦  100  ¦  30  ¦  30  ¦  40  ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+---------+-------------------+------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦3.3.¦Обустройство     ¦         ¦Комитет            ¦Повышение качества¦Итого:         ¦  600  ¦  -   ¦ 300  ¦ 300  ¦
¦    ¦остановок        ¦         ¦производственных   ¦транспортного     +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦расписаниями     ¦         ¦технологий и       ¦обслуживания      ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦движения         ¦         ¦предпринимательства¦                  ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦пассажирского    ¦         ¦                   ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦транспорта       ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Республиканский¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Местный бюджет ¦  600  ¦  -   ¦ 300  ¦ 300  ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+---------+-------------------+------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦3.4.¦Освещение        ¦         ¦Комитет            ¦Повышение качества¦Итого:         ¦  400  ¦ 120  ¦ 140  ¦ 140  ¦
¦    ¦деятельности по  ¦         ¦производственных   ¦обслуживания      +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦реформированию   ¦         ¦технологий и       ¦пассажиров,       ¦в т.ч.         ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦городского       ¦         ¦предпринимательства¦информированности ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦пассажирского    ¦         ¦                   ¦населения,        ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦транспорта в     ¦         ¦                   ¦обеспечение       +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦средствах        ¦         ¦                   ¦открытости и      ¦Республиканский¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦массовой         ¦         ¦                   ¦публичности       ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦информации       ¦         ¦                   ¦проводимой реформы+---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Местный бюджет ¦  400  ¦ 120  ¦ 140  ¦ 140  ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦    ¦                 ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+---------+-------------------+------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦3.5.¦Прочие           ¦         ¦Комитет            ¦Реализация        ¦Итого:         ¦  300  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦
¦    ¦мероприятия      ¦         ¦производственных   ¦социальных        +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦(организация     ¦         ¦технологий и       ¦мероприятий,      ¦в т.ч.         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦транспортного    ¦         ¦предпринимательства¦досуга и отдыха   ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦обслуживания     ¦         ¦                   ¦горожан, повышение¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦социальных и     ¦         ¦                   ¦профессионального +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦праздничных      ¦         ¦                   ¦мастерства        ¦Республиканский¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦мероприятий      ¦         ¦                   ¦водителей         ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦города,          ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦соревнований,    ¦         ¦                   ¦                  ¦Местный бюджет ¦  300  ¦ 100  ¦ 100  ¦ 100  ¦
¦    ¦автогонок на     ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦    ¦призы мэра и     ¦         ¦                   ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦т.д.)            ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
+----+-----------------+---------+-------------------+------------------+---------------+-------+------+------+------+
¦Итого по Программе    ¦         ¦                   ¦                  ¦Всего:         ¦15122,4¦8192,4¦3300,0¦3630  ¦
¦                      ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦                      ¦         ¦                   ¦                  ¦в т.ч.         ¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦                      ¦         ¦                   ¦                  ¦Федеральный    ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦                      ¦         ¦                   ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦                      ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦                      ¦         ¦                   ¦                  ¦Республиканский¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦                      ¦         ¦                   ¦                  ¦бюджет         ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
¦                      ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦                      ¦         ¦                   ¦                  ¦Местный бюджет ¦15122,4¦8192,4¦3300,0¦3630  ¦
¦                      ¦         ¦                   ¦                  +---------------+-------+------+------+------+
¦                      ¦         ¦                   ¦                  ¦Внебюджетные   ¦       ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦                      ¦         ¦                   ¦                  ¦источники      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦
L----------------------+---------+-------------------+------------------+---------------+-------+------+------+-------












Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 18.08.2008 N 405



9. ПОКАЗАТЕЛИ и ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ



---------------------T--------------------T---------T---------------¬
¦       Задача       ¦     Показатель     ¦Индикатор¦Срок выполнения¦
+--------------------+--------------------+---------+---------------+
¦1. Модернизация и   ¦Количество новых    ¦10       ¦2008 г.        ¦
¦капитальный ремонт  ¦автобусов           ¦         ¦               ¦
¦подвижного состава  +--------------------+---------+---------------+
¦городского          ¦Количество новых    ¦10       ¦2008 г.        ¦
¦пассажирского       ¦трамваев            ¦2        ¦2009 г.        ¦
¦транспорта          ¦                    ¦2        ¦2010 г.        ¦
+--------------------+--------------------+---------+---------------+
¦2. Строительство и  ¦Количество          ¦2,2      ¦2008 г.        ¦
¦реконструкция       ¦реконструированного ¦5,6      ¦2009 г.        ¦
¦инженерных          ¦трамвайного пути, км¦5,6      ¦2010 г.        ¦
¦сооружений          +--------------------+---------+---------------+
¦городского          ¦Количество          ¦2,0      ¦2009 г.        ¦
¦электрического      ¦реконструированной  ¦         ¦               ¦
¦транспорта          ¦контактной линии, км¦         ¦               ¦
¦                    +--------------------+---------+---------------+
¦                    ¦Количество          ¦1        ¦2009 г.        ¦
¦                    ¦телемеханизированных¦1        ¦2010 г.        ¦
¦                    ¦тяговых подстанций  ¦         ¦               ¦
+--------------------+--------------------+---------+---------------+
¦3. Совершенствование¦Процент охвата      ¦100%     ¦в течение      ¦
¦организации         ¦транспортной сетью  ¦         ¦2008 - 2010 гг.¦
¦управления городским¦отдаленных поселков ¦         ¦               ¦
¦пассажирским        ¦и микрорайонов      ¦         ¦               ¦
¦транспортом         ¦г. Улан-Удэ         ¦         ¦               ¦
L--------------------+--------------------+---------+----------------










Приложение N 6

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 18.08.2008 N 405



10. РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ на 2008 -

2010 ГГ."



                                                           (тыс. руб.)
-----------------------T------------------T--------------------------¬
¦     Источники и      ¦   Общий объем    ¦   в том числе по годам   ¦
¦     направления      ¦ финансирования,  ¦   реализации Программы   ¦
¦    финансирования    ¦предусмотренный по+--------T--------T--------+
¦                      ¦Программе на весь ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦
¦                      ¦период реализации ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦Всего                 ¦           15122,4¦  8192,4¦    3300¦    3630¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦Бюджет города         ¦           15122,4¦  8192,4¦    3300¦    3630¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦в том числе:          ¦           11087,3¦  5307,3¦    2730¦    3050¦
¦- капитальные вложения¦                  ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦- НИОКР               ¦            2635,1¦  2635,1¦        ¦        ¦
+----------------------+------------------+--------+--------+--------+
¦- прочие нужды        ¦            1400,0¦   250,0¦     570¦     580¦
L----------------------+------------------+--------+--------+---------









Региональное законодательство Бурятии Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека Буряад Орон





Разное

Новости


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru