Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.05.2006 N 195 (ред. от 28.08.2006) "Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ"

Архив



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2006 г. N 195



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО

ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ"





В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе "город Улан-Удэ", утвержденного решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 N 264-32 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе "город Улан-Удэ", постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:

- Порядок разработки перспективного финансового плана городского округа "город Улан-Удэ";

- график разработки перспективного финансового плана городского округа "город Улан-Удэ".

2. Комитету экономического развития (Егоров М.М.) обеспечить организацию разработки перспективного финансового плана городского округа "город Улан-Удэ" на среднесрочную перспективу.

3. Пресс-службе Администрации г. Улан-Удэ (Кондрашов В.Р.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Мэр г. Улан-Удэ

Г.А.АЙДАЕВ











Утвержден

Постановлением

Администрации г. Улан-Удэ

от 22.05.2006 N 195



ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ"





1. Общие положения



1.1. Настоящий Порядок разработан в целях урегулирования правоотношений по формированию, утверждению, применению и мониторингу применения перспективного финансового плана городского округа "город Улан-Удэ" (далее - перспективный финансовый план), созданию базового механизма для согласования социально-экономической и бюджетной политики городского округа "город Улан-Удэ" в среднесрочной перспективе.

1.2. Перспективный финансовый план разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе "город Улан-Удэ" ежегодно на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу. Перспективный финансовый план составляется по укрупненным показателям бюджетной классификации.

1.3. Разработка перспективного финансового плана основывается на основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа "город Улан-Удэ", условиях развития экономики и основных показателях программы приватизации муниципальных предприятий на предстоящий трехлетний период.

В ходе разработки перспективного финансового плана принимаются во внимание основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочную перспективу.

1.4. Разработка перспективного финансового плана осуществляется Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.

1.5. в целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

действующие обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств местного бюджета в объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено или предлагается к отмене начиная с соответствующего года планового периода), договорами и соглашениями;

принимаемые обязательства - планируемое (предлагаемое) увеличение объема действующих обязательств в плановом периоде;

бюджет действующих обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств в плановом периоде (с распределением по годам);

бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде (с распределением по годам).

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации и Положении о бюджетном процессе в городском округе "город Улан-Удэ".



2. Основы разработки перспективного финансового плана



2.1. Перспективный финансовый план разрабатывается в два этапа.

На первом этапе разрабатываются и одобряются основные показатели перспективного финансового плана с целью определения общего объема финансовых ресурсов, который может быть направлен на исполнение расходных обязательств городского округа в предстоящие три года.

На втором этапе разрабатывается и одобряется перспективный финансовый план с целью определения основных параметров состояния местных финансов и установления предельных объемов бюджетов главных распорядителей бюджетных средств на предстоящие три года.

(п. 2.1 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 28.08.2006 N 360)

2.2. Разработке перспективного финансового плана предшествуют:

- разработка Комитетом по финансам Администрации города на предстоящий трехлетний период основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа "город Улан-Удэ";

- разработка Комитетом экономического развития Администрации города двух вариантов сценарных условий с учетом основных показателей, параметров и приоритетов прогноза социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ" на среднесрочную перспективу.

2.3. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики городского округа "город Улан-Удэ" должны содержать:

- краткий анализ структуры расходов местного бюджета в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ";

- анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы бюджета городского округа "город Улан-Удэ", а также анализ законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия и городского округа "город Улан-Удэ" в части поступлений, формирующих неналоговые доходы бюджета городского округа "город Улан-Удэ"; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления; оценку влияния данных предложений на сценарные условия;

- анализ и прогноз объема и структуры муниципального долга, обоснование предложений по объемам заимствований, оценку стоимости обслуживания и объемов погашения муниципального долга в предстоящий трехлетний период.



3. Разработка основных показателей перспективного

финансового плана



3.1. Основные показатели перспективного финансового плана разрабатываются Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ в двух вариантах по форме согласно приложению 1 к настоящему положению.

3.2. Разработка основных показателей перспективного финансового плана предполагает работу по следующим направлениям:

- прогноз доходов местного бюджета на предстоящие три года (с выделением сумм по годам);

- прогноз предельных объемов муниципальных заимствований и погашения муниципального долга на предстоящие три года (с выделением сумм по годам);

- прогноз основных показателей расходов местного бюджета на предстоящие три года (с выделением сумм по годам).

3.3. Разработка прогноза доходов местного бюджета осуществляется на основании:

- действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Республики Бурятия о налогах и сборах, нормативных правовых актах Улан-Удэнского городского Совета депутатов о налогах и сборах, а также их предполагаемых изменений;

- нормативов отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет г. Улан-Удэ;

- информации о предполагаемых объемах финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации местному бюджету;

- расчетов администраторов поступлений в бюджет о предполагаемых объемах доходов местного бюджета, а также поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- показателей прогноза социально-экономического развития г. Улан-Удэ.

3.4. Прогноз предельных объемов муниципальных заимствований и погашения муниципального долга на предстоящие три года разрабатывается в соответствии с Положением о порядке осуществления муниципальных заимствований городским округом "город Улан-Удэ".

3.5. Прогноз основных показателей расходов местного бюджета на предстоящие три года составляется следующим образом:

- исходя из ожидаемых доходов и сальдо поступлений из источников финансирования дефицита бюджета рассчитывается общий объем ожидаемых расходов бюджета г. Улан-Удэ в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, а также с учетом его ожидаемых изменений;

- на основании данных реестра расходных обязательств определяется объем действующих обязательств (с выделением расходов текущего и инвестиционного характера);

- оценивается объем ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств (с выделением расходов текущего и инвестиционного характера).

3.6. Основные показатели перспективного финансового плана сопровождаются пояснительной запиской, которая должна содержать:

- характеристику основных показателей перспективного финансового плана;

- анализ влияющих на них факторов и условий;

- обоснование варианта, предлагаемого для формирования перспективного финансового плана на предстоящие три года и проекта местного бюджета на очередной финансовый год;

- обоснование выделения в составе бюджета принимаемых обязательств расходов текущего и капитального характера, расходов на досрочное погашение муниципального долга, приоритетных направлений распределения бюджета принимаемых обязательств.

3.7. Разработанные варианты основных показателей перспективного финансового плана с пояснительной запиской представляются Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ для рассмотрения и одобрения на коллегию Администрации г. Улан-Удэ.

3.8. Одобренный вариант основных показателей перспективного финансового плана:

- в части данных на очередной финансовый год используется в ходе разработки проекта бюджета на очередной финансовый год;

- в части объема ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств доводится до главных распорядителей бюджетных средств.



4. Разработка перспективного финансового плана



4.1. Перспективный финансовый план разрабатывается Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ на основе:

- одобренного варианта основных показателей перспективного финансового плана;

- предложений главных распорядителей бюджетных средств о расходовании средств бюджета принимаемых обязательств.

4.2. Перспективный финансовый план разрабатывается по форме согласно приложению 2 к настоящему положению и включает:

- основные параметры состояния местных финансов на предстоящий трехлетний период;

- предельные бюджеты главных распорядителей бюджетных средств на предстоящий трехлетний период;

- перечень принимаемых обязательств.

4.3. Основные параметры состояния местных финансов должны соответствовать одобренному варианту основных показателей перспективного финансового плана.

4.4. Предельные бюджеты главных распорядителей бюджетных средств на предстоящий трехлетний период приводятся в разрезе бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств.

Объемы бюджетов действующих и принимаемых обязательств главных распорядителей бюджетных средств определяются на основе реестра расходных обязательств г. Улан-Удэ.

4.5. Перспективный финансовый план сопровождается пояснительной запиской, которая должна:

- характеризовать состояние, факторы и тенденции развития местных финансов в предстоящий трехлетний период;

- описывать основные параметры состояния местных финансов;

- прояснять причины отклонения от показателей за совпадающие периоды, одобренных в прошедшем году в перспективном финансовом плане, включать группировку причин на объективные и субъективные, а также анализ последствий отклонения от ранее утвержденных показателей;

- обосновывать распределение бюджета принимаемых обязательств.

(п. 4.5 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 28.08.2006 N 360)

4.6. Перспективный финансовый план с пояснительной запиской представляется Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ для рассмотрения и одобрения на коллегию Администрации г. Улан-Удэ.

(п. 4.6 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 28.08.2006 N 360)

4.7. При разработке проекта городского бюджета Комитетом экономического развития могут быть подготовлены предложения (в части, касающейся расходов инвестиционного характера-о внесении изменений в одобренный коллегией Администрации г. Улан-Удэ перспективный финансовый план в связи с уточнением основных параметров прогноза социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ" на среднесрочную перспективу. Указанные предложения рассматриваются на коллегии Администрации г. Улан-Удэ.

4.8. в случае внесения в проект городского бюджета изменений, влекущих за собой возникновение расхождений с показателями одобренного перспективного финансового плана, Комитет экономического развития представляет на рассмотрение коллегии Администрации г. Улан-Удэ предложения о внесении соответствующих изменений в утвержденный перспективный финансовый план.

(п. 4.8 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 28.08.2006 N 360)

4.9. Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ осуществляет мониторинг применения перспективного финансового плана.

Мониторинг применения перспективного финансового плана осуществляется с целью выявления отклонений показателей разрабатываемого перспективного финансового плана от показателей последнего утвержденного перспективного финансового плана по совпадающим периодам, установления причин отклонений и принятия мер для улучшения качества планирования.

Мониторинг применения перспективного финансового плана осуществляется на этапе разработки основных показателей перспективного финансового плана на очередной трехлетний период и включает:

- выявление отклонений разрабатываемых основных показателей перспективного финансового плана от показателей последнего утвержденного перспективного финансового плана за совпадающие периоды;

- группировку причин отклонений на объективные и субъективные;

- анализ последствий невыполнения показателей утвержденного перспективного финансового плана;

- подготовку предложений о внесении изменений в правовые акты, направленных на улучшение качества планирования.

Результаты мониторинга применения перспективного финансового плана учитываются при одобрении основных показателей перспективного финансового плана и подготовке проектов правовых актов, регулирующих расходные обязательства г. Улан-Удэ.

4.10. Перспективный финансовый план ежегодно корректируется с учетом изменения исходных данных и сведений, используемых при формировании перспективного финансового плана, уточнения показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Республики Бурятия, городского округа "город Улан-Удэ", изменения действующего законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия и городского округа "город Улан-Удэ". Корректировка показателей перспективного финансового плана осуществляется путем одобрения перспективного финансового плана на очередной трехлетний период, при этом плановый период сдвигается на один год вперед.

(п. 4.10 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 28.08.2006 N 360)

4.11. Утвержденный перспективный финансовый план направляется в Улан-Удэнский городской Совет депутатов вместе с проектом местного бюджета на очередной финансовый год.



5. Применение перспективного финансового плана



5.1. Утвержденный перспективный финансовый план используется Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ при формировании проекта бюджета г. Улан-Удэ на очередной финансовый год.

5.2. Использование Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ перспективного финансового плана при формировании проекта бюджета г. Улан-Удэ на очередной финансовый год включает в себя:

- разработку доходной части бюджета г. Улан-Удэ в соответствии с параметрами перспективного финансового плана в части доходов;

- разработку расходной части бюджета г. Улан-Удэ в соответствии с параметрами перспективного финансового плана в части расходов, включая бюджеты главных распорядителей бюджетных средств;

- разработку в соответствии с параметрами перспективного финансового плана в части привлечения и погашения муниципальных заимствований на очередной финансовый год.

5.3. Проекты правовых актов г. Улан-Удэ, принятие которых может повлиять на состояние показателей утвержденного перспективного финансового плана, подлежат согласованию с Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.











Приложение N 1

к Порядку разработки

перспективного

финансового плана

городского округа

"город Улан-Удэ"



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" на ____ - ____ ГОДЫ



-------------------------------T--------T--------T-----------T-----------¬
¦          Показатель          ¦Отчетный¦Текущий ¦ Вариант 1 ¦ Вариант 2 ¦
¦                              ¦  год   ¦  год   +---T---T---+---T---T---+
¦                              ¦        ¦(оценка)¦1-й¦2-й¦3-й¦1-й¦2-й¦3-й¦
¦                              ¦        ¦        ¦год¦год¦год¦год¦год¦год¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦Индекс потребительских цен, в ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦процентах                     ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦Предельный индекс цен и       ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦тарифов за оплату:            ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦- коммунальных услуг;         ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦- электроэнергию, процентов   ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦Доходы городского бюджета в   ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦условиях действующего         ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦законодательства, млн. рублей ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦Источники финансирования      ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦дефицита городского бюджета,  ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦млн. рублей                   ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦Средства для исполнения       ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦расходных обязательств        ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦городского округа с учетом    ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦действующего законодательства,¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦млн. рублей                   ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦Действующие расходные         ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦обязательства городского      ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦округа (без учета             ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦распределения средств бюджета ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦принимаемых обязательств),    ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦млн. рублей:                  ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦обязательства городского      ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦округа:                       ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦расходы текущего характера    ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦расходы инвестиционного       ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦характера                     ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦Оценка ресурсов для           ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦формирования бюджета          ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦принимаемых обязательств      ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦городского округа в условиях  ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦действующего законодательства ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦млн. рублей:                  ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦обязательства городского      ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦бюджета                       ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦другие принимаемые            ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦обязательства, из них:        ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦расходы текущего характера    ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+---+
¦расходы инвестиционного       ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦характера                     ¦        ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
L------------------------------+--------+--------+---+---+---+---+---+----










Приложение N 2

к Порядку разработки

перспективного

финансового плана

городского округа

"город Улан-Удэ"



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД

УЛАН-УДЭ" на ____ - ____ ГОДЫ



-----T--------------------------------------T--------T-------T---------------¬
¦ NN ¦             Наименование             ¦Отчетный¦Текущий¦Плановый период¦
¦п/п ¦                                      ¦   год  ¦  год  +----T----T-----+
¦    ¦                                      ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Городской бюджет                      ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦1.  ¦Доходы                                ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦1.1.¦Налоговые доходы                      ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦1.2.¦Неналоговые доходы                    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦1.3.¦Безвозмездные перечисления:           ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Дотации от других бюджетов бюджетной  ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦системы РФ                            ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Субвенции от других бюджетов бюджетной¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦системы РФ                            ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Субсидии от других бюджетов бюджетной ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦системы РФ                            ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦1.4.¦Доходы от предпринимательской и иной  ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦приносящей доход деятельности         ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Итого доходов                         ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Справочно: Доходы без учета финансовой¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦помощи                                ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Уровень дотационности                 ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦2.  ¦Расходы                               ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Общегосударственные вопросы           ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Национальная безопасность и           ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦правоохранительная деятельность       ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Национальная экономика                ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Жилищно-коммунальное хозяйство        ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Охрана окружающей природной среды     ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Образование                           ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Культура, кинематография и средства   ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦массовой информации                   ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Здравоохранение и спорт               ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Социальная политика                   ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Итого расходов                        ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Справочно: Расходы на социальную сферу¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Уд. вес соц. расходов                 ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦3.  ¦Дефицит (-), профицит (+)             ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Справочно: Уд. вес дефицита в доходах ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦без учета финансовой помощи           ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦4.  ¦Источники финансирования дефицита     ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦бюджета                               ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Бюджетные ссуды, полученные от        ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦бюджетов других уровней               ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Кредиты, полученные от кредитных      ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦организаций                           ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦    ¦Поступления от продажи имущества,     ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦находящегося в муниципальной          ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
¦    ¦собственности городского округа       ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
+----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+-----+
¦5.  ¦Муниципальный долг городского округа  ¦        ¦       ¦    ¦    ¦     ¦
L----+--------------------------------------+--------+-------+----+----+------










Утвержден

Постановлением

Администрации г. Улан-Удэ

от 22.05.2006 N 195



ГРАФИК РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ"



-----T---------------------------T--------------T------------T--------------¬
¦ NN ¦        Мероприятия        ¦ Ответственный¦Срок пред-  ¦     Куда     ¦
¦п/п ¦                           ¦  исполнитель ¦ставления   ¦представляется¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦1   ¦Основные показатели от     ¦Комитет по    ¦До 5 июня   ¦Комитет       ¦
¦    ¦использования имущества,   ¦управлению    ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦находящегося в             ¦имуществом    ¦            ¦развития      ¦
¦    ¦муниципальной              ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦собственности, на плановый ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦период                     ¦              ¦            ¦              ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦2   ¦Предложения по формированию¦Главные       ¦До 15 июня  ¦Комитет       ¦
¦    ¦расходов бюджета           ¦распорядители ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦                           ¦бюджетных     ¦            ¦развития      ¦
¦    ¦                           ¦средств       ¦            ¦              ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦3   ¦Проект основных направлений¦Комитет по    ¦До 1 июля   ¦Комитет       ¦
¦    ¦бюджетной политики         ¦финансам      ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦                           ¦              ¦            ¦развития      ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦4   ¦Проект основных направлений¦Комитет по    ¦До 1 июля   ¦Комитет       ¦
¦    ¦долговой политики          ¦финансам      ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦                           ¦              ¦            ¦развития      ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦5   ¦Проект основных показателей¦Комитет       ¦Июнь <*>    ¦Коллегия      ¦
¦    ¦перспективного финансового ¦экономического¦            ¦Администрации ¦
¦    ¦плана                      ¦развития      ¦            ¦г. Улан-Удэ   ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦6   ¦Предельный объем расходов  ¦Комитет по    ¦До 15 июня  ¦Комитет       ¦
¦    ¦инвестиционного характера  ¦строительству ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦                           ¦              ¦            ¦развития      ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦7   ¦Предложения главных        ¦Главные       ¦До 1 июня   ¦Комитет       ¦
¦    ¦распорядителей бюджетных   ¦распорядители ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦средств по составу и       ¦бюджетных     ¦            ¦развития      ¦
¦    ¦объемам финансирования     ¦средств       ¦            ¦              ¦
¦    ¦расходов инвестиционного   ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦характера                  ¦              ¦            ¦              ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦8   ¦Предложения по             ¦Главные       ¦До 1 июля   ¦Комитет       ¦
¦    ¦распределению бюджета      ¦распорядители ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦принимаемых обязательств   ¦бюджетных     ¦            ¦развития,     ¦
¦    ¦между муниципальными       ¦средств       ¦            ¦Комитет по    ¦
¦    ¦целевыми программами       ¦              ¦            ¦финансам      ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦9   ¦Предложения по             ¦Комитет по    ¦До 1 августа¦Комитет       ¦
¦    ¦распределению средств      ¦финансам      ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦бюджета принимаемых        ¦              ¦            ¦развития      ¦
¦    ¦обязательств между главными¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦распорядителями бюджетных  ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦средств в связи с принятыми¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦(планируемыми) решениями   ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦Улан-Удэнского городского  ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦Совета депутатов (за       ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦исключением расходов       ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦инвестиционного характера) ¦              ¦            ¦              ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦10  ¦Основные характеристики    ¦Комитет по    ¦До 1 августа¦Комитет       ¦
¦    ¦проекта городского бюджета ¦финансам      ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦                           ¦              ¦            ¦развития      ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦11  ¦Проект перспективного      ¦Комитет       ¦Август <*>  ¦Коллегия      ¦
¦    ¦финансового плана          ¦экономического¦            ¦Администрации ¦
¦    ¦                           ¦развития      ¦            ¦г. Улан-Удэ   ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦12  ¦Прогноз тарифов на         ¦Управление    ¦До 1 июня   ¦Комитет       ¦
¦    ¦очередной год              ¦регулирования ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦                           ¦тарифов       ¦            ¦развития      ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦13  ¦Предельные объемы          ¦Комитет по    ¦До 1 августа¦Комитет       ¦
¦    ¦финансирования из          ¦финансам      ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦городского бюджета расходов¦              ¦            ¦развития      ¦
¦    ¦инвестиционного характера  ¦              ¦            ¦              ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦14  ¦Концепция и методика       ¦Комитет по    ¦До 1 августа¦Комитет       ¦
¦    ¦формирования межбюджетных  ¦финансам      ¦<*>         ¦экономического¦
¦    ¦отношений на очередной год ¦              ¦            ¦развития      ¦
¦    ¦и среднесрочную перспективу¦              ¦            ¦              ¦
+----+---------------------------+--------------+------------+--------------+
¦15  ¦Предложения по внесению    ¦Комитет по    ¦До 31       ¦              ¦
¦    ¦изменений в перспективный  ¦финансам      ¦декабря <*> ¦              ¦
¦    ¦финансовый план по         ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦результатам рассмотрения   ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦Улан-Удэнским городским    ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦Советом депутатов проекта  ¦              ¦            ¦              ¦
¦    ¦городского бюджета         ¦              ¦            ¦              ¦
L----+---------------------------+--------------+------------+---------------


--------------------------------

<*> Сроки предоставления могут быть уточнены.










Региональное законодательство Бурятии Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека Буряад Орон





Разное

Новости


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru